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甘肃省武威市人民检察院2024年单位预算公开

时间:2024-02-26 11:56:48   作者: 来源:   点击数:

 

甘肃省武威市人民检察院

2024年单位预算公开情况说明


   

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:

一、单位职责

人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。对同级人大及其常委会负责并报告工作。接受人大代表及其常委会的监督。对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权。对受理的各类刑事犯罪案件,依法进行审查,决定逮捕、批准逮捕、不批准逮捕、提起公诉、不起诉;对公安机关的侦查活动和人民法院的审判活动依法进行监督,对人民法院发生法律效力、但确有错误的普通刑事犯罪案件的判决、裁定,依法提出抗诉。对刑事案件判决、裁定的执行情况和监狱、看守所等监管改造机关的监管活动,依法进行监督。

 

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

武威市人民检察院内设16个处室:包括办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、案件管理办公室(法律政策研究室)、检察技术信息处、检务督察处、计划财务装备处、驻狱室、机关党委。

 

第一检察部:负责对法律规定由市人民检察院办理的除第二检察部承办案件以外的普通刑事案件和危害国家安全、公共安全犯罪、故意杀人、抢劫、毒品等重大刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉,开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理市人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

第二检察部:负责对法律规定由市人民检察院办理的市监察委员会移送的职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉,开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查。负责对法律规定由市人民检察院办理的破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉,开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理市人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

第三检察部:负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督,对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办理期限的监督,羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责对法律规定由市人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁,刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪以及按照刑事诉讼法规定由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

第四检察部:负责办理向市人民检察院申请监督和提请抗诉的民事案件的审查、抗诉。承办对市中级人民法院民事诉讼活动的法律监督,对审判监督程序以外的其他民事审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议,对民事执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。办理市人民检察院管辖的民事申诉案件。

第五检察部:负责办理向市人民检察院申请监督和提请抗诉的行政案件的审查、抗诉。承办对市中级人民法院行政诉讼活动的法律监督,对审判监督程序以外的其他行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议,对行政执法活动实行法律监督。办理市人民检察院管辖的行政申诉案件。

第六检察部:负责办理法律规定由市人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件、生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件,侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对市中级人民法院开庭审理的公益诉讼案件,派员出席法庭,依照有关规定提出检察建议。办理市人民检察院管理的公益诉讼申诉案件。

第七检察部:负责对法律规定由市人民检察院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉,开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查,开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

第八检察部:负责受理向市人民检察院的控告和申诉。承办市人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

案件管理办公室(法律政策研究室):负责案件的统一受理流转、办理流程监控、涉案财物监管监控、法律文书监管、案件信息公开。统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织指导人民监督员工作。指导全市检察机关统一业务应用系统的应用。指导并组织开展全市检察理论研究工作,负责司法体制改革综合协调相关工作。承担市人民检察院检察委员会日常工作负责,市人民检察院发出检察建议的合法性审查工作。

检察技术信息处:负责全市检察机关网络信息化建设和辅助司法办案的指导和组织工作。负责检察技术的指导,参与管辖案件的现场勘验,对搜取的痕迹、物证进行检验鉴定。负责信息安全工作。

检务督察处(巡查工作领导小组办公室):承担对全市检察机关执行法律、法规和市人民检察院规定、决定的情况进行督察。承担内部审计工作。承担市人民检察院党组巡察工作领导小组日常工作。

计划财务装备处:制定实施全市检察机关财务和装备规划,编制市人民检察院支出规划和部门预决算。负责市人民检察院本级财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。

政治部(保留法警支队牌子):负责本部门本系统思想政治、组织人事、宣传教育等工作。负责警务管理工作。

机关党委:负责机关党建、党群工作。

驻武威监狱检察室:负责派驻监狱检察工作。

 

(二)参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算2,401.09万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 

(一)收入预算

2024年收入预算2,401.09万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入2,361.82万元,占98.36%;

政府性基金预算收入0万元;

上年结转收入39.27万元,占1.64%;

其他收入0万元。

 

(二)支出预算

2024年支出预算2,401.09万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出1,908.82万元,占79.49%;项目支出453.00万元,占18.87%;上年结转收入39.27万元,占1.64%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出2,361.82万元,包括:公共安全支出1,969.59万元、社会保障和就业支出144.74万元、卫生健康支出89.17万元、住房保障支出158.32万元。

具体安排情况如下(详见单位(单位)预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2024年基本支出1,908.82万元,比2023年预算增加36.61万元,增长1.96%,增长的主要原因:一是人员工资及绩效工资增加;二是人员变动新调入公务员3人;三是将2018年上划后退休人员14人取暖补贴纳入预算。

其中:人员经费支出1,672.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出236.48万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2024年一般公共预算项目支出453.00万元,比2023年预算减少37.00万元,下降7.55%,下降的主要原因:前期信息化项目建设完成率较高,本年度信息化项目建设投入减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金。

(三)支出功能分类说明

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):2024年预算数为1,469.78万元,较2023年预算增加60.30万元,增长4.28%,增长的主要原因:一是人员工资及绩效工资增加;二是人员变动新调入公务员3人;三是将上划后退休人员14人取暖补贴纳入预算。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):2024年预算数为453.00万元,较2023年预算减少37.00万元,下降7.55%,主要原因前期信息化项目建设完成率较高,本年度信息化项目建设投入减少。

3、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):2024年预算数为46.81万元,较2023年预算减少13.80万元,下降22.77%,主要原因为:事业人员在职转退休1人,相应的基本工资、津贴补贴等预算减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2024年预算数为12.68万元,较2023年预算增加2.19万元,增长20.88%,增长的主要原因:离退休人员工资、补贴等人员类经费有所变动。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数为130.43万元,较2023年预算减少14.16万元,下降9.79%,主要原因:本年度社会保险缴费基数总额较上年度下调,相应预算经费减少。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2024年预算数为1.63万元,较2023年预算减少0.18万元,下降9.94%,主要原因:本年度社会保险缴费基数总额较上年度下调,相应预算经费减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数为51.68万元,较2023年预算减少5.61万元,下降9.79%,主要原因:本年度社会保险缴费基数总额较上年度下调,相应预算经费减少。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024年预算数为0.21万元,较2023年预算增加0.21万元,增长100.00%,增长的主要原因:新增事业退休人员1人,增加事业退休人员医疗补助。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024年预算数为37.28万元,较2023年预算减少7.47万元,下降16.69%,主要原因:本年度社会保险缴费基数总额较上年度下调,相应预算经费减少。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为158.32万元,较2023年预算增加15.13万元,增长10.57%,增长的主要原因:一是人员工资及津补贴增加;二是人员变动新调入公务员3人

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算66.73万元,较2023年预算减少21.59万元。

1.因公出国(境)费用8.00万元,较2023年预算增加8.00万元,增长100%,增加的主要原因:预计本年度上级部门可能会安排出国学习事项。

2.公务接待费3.92万元,与2023年预算持平,主要原因:贯彻落实中央八项规定,严格把控公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费54.81万元(其中:公务用车购置25.00万元,公务用车运行维护费29.81万元),较2023年预算减少29.59万元,下降35.06%,下降的主要原因:是公务用车购置费比2023年预算减少25.00万元,下降50%,原因是2023年预算购置2辆执法执勤用车,2024年预算购置1辆执法执勤用车。二是公务用车运行维护费比2023年预算减少4.59万元,下降13.34%原因是严格管理和使用公务用车,压缩相关支出;单位实行公务用车定点维修保养、定点保险、油卡统一加油专人负责制度,厉行节约,从严控制公务用车运行维护费。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费11.26万元,较2023年预算减少3.00万元,下降21.04%,下降的主要原因:落实上级部门要求,严控外出培训增加网络培训

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,与2023年预算持平,主要原因:根据本单位实际情况本年度未做会议费用相关支出安排。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费276.09万元,较2023年预算减少6.41万元,下降2.27%,下降的主要原因:落实上级部门要求,严控机关运行成本。

七、政府采购安排情况

2024年单位政府采购预算总额558.23万元,其中:政府采购货物预算228.23万元,政府采购工程预算150.00万元,政府采购服务预算180.00万元。

2024年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4,447.90万元。其中:办公用房1,900.00平方米,价值2,079.22万元。预算单位共有公务用车7辆,价值203.81万元。单价20万元以上的设备价值1,063.86万元。2024年拟采购固定资产约378.23万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入,2024年计划征收0万元。

(三)重点项目情况

项目名称:中央政法转移支付资金

1、项目概况:为贯彻《中共中央转发<中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见>的通知》精神,完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制,建立分项目、分区域、分部门的政法经费分类保障措施,充分发挥政法经费使用效益,进一步提高政法经费保障水平,支持政法机关装备共建、跨区域重特大案件及突发事件办理、提高维稳和应急处置能力。

2、立项依据:根据《中华人民共和国预算法》、财政部《政法经费分类保障暂行办法》和《甘肃省政法转移支付资金管理办法》的有关要求,进一步切实提高检察机关经费保障,改善政法机关的办案条件和业务装备水平。

3、实施主体:武威市人民检察院

4、实施周期:2024.1.1-2024.12.31

5、实施计划:办案(业务)经费主要与各类案件挂钩,开支与办理案件有关方面的支出;业务装备经费主要用于采购办公办案设备及信息化建设,2024年度信息化建设方面预算项目,主要为数字检察应用模型、公益诉讼检察快检实验室等项目。

6、年度预算安排:一般公共预算资金315万元,上年度结转39.27万元。

7、预期总体目标:完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制,建立分项目、分区域、分部门的政法经费分类保障措施,充分发挥政法经费使用效益,进一步提高政法经费保障水平,支持政法机关装备共建、跨区域重特大案件及突发事件办理、提高维稳和应急处置能力;进一步切实提高检察机关经费保障,改善政法机关的办案条件和业务装备水平。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

1.一般性转移支付未安排。

2.专项转移支付未安排。

3.政府性基金转移支付未安排。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个,按规定随年度预算一并公开项目3个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:预算执行率未达到预期执行率的50%以上,主要是因为部分项目处于准备实施阶段。开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:中央政法转移支付资金预算执行率未达到预期执行率的75%以上,主要是因为部分项目实施尚未验收,资金暂未支付。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:加快项目实施,合理规划资金支付进度。

3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共3个,其中,单位整体支出1个,项目支出2个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:1. 检察业务综合保障经费总体绩效进展概述:牢固树立新发展理念,以检察业务工作为中心,保障检察中心工作正常开展,提供为开展业务工作所需的后勤服务管理,办公用房和专业技术用房的采暖及维修维护服务。通过完成以上工作,全面提升检务保障能力,进一步优化服务,强化管理,为全院提供高效、优质、节约、安全的服务,为检察工作科学发展提供强有力的物质保障,通过绩效自评,充分发挥绩效评价的管理效益,做到财政了资金的高效合理使用。2.基层公检法司转移支付(转移支付资金)总体绩效进展概述:(1)为检察机关“四大检察”提供强有的办案保障。突出保障重点,着力保障司法办案、检察改革、教育培训的经费需要。(2)切实履行发挥好公益诉讼的职能作用,为地方经济和民营企业发展保驾护航。(3)及时办理行政案件,提高人民群众获得感,维护好法律监督实施职能,为依法独立公正行使检察权的检察经费保障体制。(4)提高信息化建设水平,深入实施科技强检战略,推进信息化建设,加快检察业务装备建设,完善检察机关司法办案手段体系,全面提高检察工作科技含量。以上两个项目通过产出、效果、影响力三个绩效指标,实现全年绩效评价进展。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度增加单位预算项目0个,增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标35个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标20个、三级指标20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出(类)检察(款):反映检察事务的支出。

11、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映甘肃省武威市人民检察院的基本支出。

12、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映甘肃省武威市人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):反映甘肃省武威市人民检察院的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

15、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映甘肃省武威市人民检察院开支的离退休经费。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

28、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

31、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

32、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

33、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

34、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

35、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

36、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

37、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

38、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

39、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

40、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

41、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

42、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

43、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

44、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

45、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

46、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

47、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

48、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

49、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

50、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

51、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

52、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

53、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

54、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

55、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

56、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

57、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

58、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

59、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

60、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

61、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

62、对个人和家庭的补助(类)离休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

63、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

64、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

65、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

66、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

67、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

68、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

69、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

70、资本性支出(类)大型修缮(款):反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

71、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

72、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

73、资本性支出(类)无形资产购置(款):反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

甘肃省武威市人民检察院

2024年02月20日

 

附件:1.甘肃省武威市人民检察院2024年单位预算公开表

2.甘肃省武威市人民检察院2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

 

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,361.82

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出

2,008.86

五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

144.74

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

89.17



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

158.32



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债安排的支出






本年收入合计

2,361.82

本年支出合计

2,401.09





十、上年结转

39.27

二十九、结转下年


十一、上年结余








收入总计

2,401.09

支出总计

2,401.09


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

2,361.82

经费拨款

2,361.82

本年收入合计

2,361.82











十、上年结转

39.27

财政性资金结转

39.27

一般公共预算收入结转

39.27

政府性基金预算收入结转


国有资本经营收入结转


非财政性资金结转


教育专户结转


十一、上年结余


财政性资金结余


一般公共预算收入结余


政府性基金预算收入结余


国有资本经营收入结余


非财政性资金结余


收入合计

2,401.09


表三、单位支出总体情况表

单位:万元

支出功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

2,401.09

1,908.82

453.00

39.27

[204]公共安全支出

2,008.86

1,516.59

453.00

39.27

[20404]检察

2,008.86

1,516.59

453.00

39.27

[2040401]行政运行

1,469.78

1,469.78



[2040402]一般行政管理事务

492.27


453.00

39.27

[2040450]事业运行

46.81

46.81



[208]社会保障和就业支出

144.74

144.74



[20805]行政事业单位养老支出

143.11

143.11



[2080501]行政单位离退休

12.68

12.68



[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

130.43

130.43



[20899]其他社会保障和就业支出

1.63

1.63



[2089999]其他社会保障和就业支出

1.63

1.63



[210]卫生健康支出

89.17

89.17



[21011]行政事业单位医疗

89.17

89.17



[2101101]行政单位医疗

51.68

51.68



[2101102]事业单位医疗

0.21

0.21



[2101103]公务员医疗补助

37.28

37.28



[221]住房保障支出

158.32

158.32



[22102]住房改革支出

158.32

158.32



[2210201]住房公积金

158.32

158.32




表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

 

 

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

2,361.82

一、本年支出

2,361.82

(一)一般公共预算财政拨款

2,361.82

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出

1,969.59



(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

144.74



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

89.17



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

158.32



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债安排的支出






     

2,361.82

     

2,361.82


表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

支出功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

2,361.82

1,908.82

453.00

204

公共安全支出

1,969.59

1,516.59

453.00

20404

检察

1,969.59

1,516.59

453.00

2040401

行政运行

1,469.78

1,469.78


2040402

一般行政管理事务

453.00


453.00

2040450

事业运行

46.81

46.81


208

社会保障和就业支出

144.74

144.74


20805

行政事业单位养老支出

143.11

143.11


2080501

行政单位离退休

12.68

12.68


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

130.43

130.43


20899

其他社会保障和就业支出

1.63

1.63


2089999

其他社会保障和就业支出

1.63

1.63


210

卫生健康支出

89.17

89.17


21011

行政事业单位医疗

89.17

89.17


2101101

行政单位医疗

51.68

51.68


2101102

事业单位医疗

0.21

0.21


2101103

公务员医疗补助

37.28

37.28


221

住房保障支出

158.32

158.32


22102

住房改革支出

158.32

158.32


2210201

住房公积金

158.32

158.32



表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


总计

1,908.82

1,672.34

236.48

301

工资福利支出

1,658.41

1,658.41


30101

基本工资

585.47

585.47


30102

津贴补贴

422.55

422.55


30103

奖金

69.45

69.45


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

130.43

130.43


30110

职工基本医疗保险缴费

48.91

48.91


30111

公务员医疗补助缴费

37.28

37.28


30112

其他社会保障缴费

4.40

4.40


30113

住房公积金

158.32

158.32


30199

其他工资福利支出

201.60

201.60


302

商品和服务支出

236.48


236.48

30201

办公费

10.37


10.37

30205

水费

5.22


5.22

30206

电费

44.35


44.35

30207

邮电费

9.62


9.62

30208

取暖费

5.70


5.70

30211

差旅费

16.80


16.80

30212

因公出国(境)费用

8.00


8.00

30213

维修(护)费

3.70


3.70

30216

培训费

3.26


3.26

30217

公务接待费

3.92


3.92

30228

工会经费

7.50


7.50

30229

福利费

11.62


11.62

30231

公务用车运行维护费

29.81


29.81

30239

其他交通费用

75.71


75.71

30299

其他商品和服务支出

0.90


0.90

303

对个人和家庭的补助

13.93

13.93


30301

离休费

9.88

9.88


30302

退休费

2.80

2.80


30305

生活补助

1.04

1.04


30307

医疗费补助

0.21

0.21



表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

[501050]甘肃省武威市人民检察院

66.73

8.00

3.92

25.00

29.81


11.26


表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

部门预算支出经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

276.09

138.09

138.00

1

[30201]办公费

10.37

10.37


2

[30202]印刷费




3

[30205]水费

5.22

5.22


4

[30206]电费

44.35

44.35


5

[30207]邮电费

9.62

9.62


6

[30208]取暖费

5.70

5.70


7

[30209]物业管理费

138.00


138.00

8

[30211]差旅费

16.80

16.80


9

[30213]维修(护)费

3.70

3.70


10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费

11.62

11.62


13

[30231]公务用车运行维护费

29.81

29.81


14

[30299]其他商品和服务支出

0.90

0.90


15

[31002]办公设备购置





表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1











未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4


























未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1











未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。


附件2

单位整体支出绩效目标表

2024年度)

单位名称

甘肃省武威市人民检察院

总体目标

牢固树立新发展理念,以检察业务工作为中心,保障检察中心工作正常开展,提供为开展业务工作所需的后勤服务管理,办公用房和专业技术用房的采暖及维修维护服务。通过完成以上工作,全面提升检务保障能力,进一步优化服务,强化管理,为全院提供高效、优质、节约、安全的服务,为检察工作科学发展提供强有力的物质保障。

预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

1,672.34

当年财政拨款

2,361.82

公用经费

236.48

上年结转结余

39.27

合计

1,908.82

其他资金

0.00

项目支出

492.27

收入预算合计

2,401.09

支出预算合计

2,401.09

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

“三公经费”控制率

100%

公用经费支出预算执行率

95%

项目支出预算执行率

90%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

资产管理

资产管理规范性

规范

履职效果

部门履职目标

产出数量指标9-干警参训期数

8

产出时效指标1-案件办理及时性

及时

产出时效指标2-监督检察及时性

及时

产出时效指标5-培训开展及时性

及时

产出时效指标6-采购工作完成及时性

及时

产出质量指标2-培训考核通过率

=100%

产出数量指标8-法律宣传活动举办次数

30

产出数量指标6-专项监督活动完成率

=100%

产出数量指标5-司法救助案件办理完成率

=100%

产出数量指标4-公益诉讼案件办理完成率

=100%

产出数量指标3-行政检察工作完成率产出时效指标4-法律宣传活动开展及时性

及时

产出数量指标3-行政检察工作完成率

=100%

产出数量指标2-民事检察工作完成率产出时效指标3-群众来信办理时限产出时效指标3-群众来信办理时限

7

产出数量指标1-刑事检察工作完成率

=100%

产出数量指标10-采购工作完成率

=100%

产出数量指标2-民事检察工作完成率

=100%

产出成本指标-成本控制情况

在预算范围内

部门效果目标

社会效益指标3-群众信访回复率

=100%

社会效益指标2-量刑建议采纳率

85%

社会效益指标2-量刑建议采纳率社会效益指标1-认罪认罚从宽制度适用率

80%

社会影响

单位获奖情况

违法违纪情况

服务对象满意度

社会公众满意度

85%

能力建设

长效管理

中期规划建设完备程度

完备

人力资源建设

人员培训机制完备性

完备

档案管理

档案管理完备性

完备


项目支出绩效目标表

2024年度)

项目名称

检察业务综合保障经费

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

甘肃省武威市人民检察院

项目金额

年度资金总额:

138.00

其中:当年财政拨款

138.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

牢固树立新发展理念,以检察业务工作为中心,保障检察中心工作正常开展,提供为开展业务工作所需的后勤服务管理,办公用房和专业技术用房的采暖及维修维护服务。通过完成以上工作,全面提升检务保障能力,进一步优化服务,强化管理,为全院提供高效、优质、节约、安全的服务,为检察工作科学发展提供强有力的物质保障。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

利用综合业务保障经费,做好本难度服务保障

12

质量指标

提供优质便捷的后勤保障水平

130万元

时效指标

按季度支付保障服务

4季度

效益指标

经济效益指标

引入第三方服务公司,提供优质服务保障

130万元

社会效益指标

通过服务外包形式完成后勤保障服务

130万元

生态效益指标

达到良好的生态效益指标

12

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90%

成本指标

经济成本指标

完成本及院后勤保障服务

4季度

社会成本指标

招录社会力量,搞好保障服务

130万元

生态环境成本指标

利用综合业务保障经费完成本年度服务

130万元


 

项目支出绩效目标表

2024年度)

项目名称

中央政法转移支付资金

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

甘肃省武威市人民检察院

项目金额

年度资金总额:

315.00

其中:当年财政拨款

315

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

1、坚决维护国家政治安全。依法批捕危害国家安全、公共安全和破坏金融安全犯罪。2、推进扫黑除恶专项斗争。批捕涉黑涉恶犯罪。3、着力服务生态环境保护。严厉打击破坏生态环境犯罪。4、积极参与反腐败斗争和社会治理。完善与监委协作配合机制,提前介入职务犯罪案。5、全力强化诉讼监督。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

办理案件完成率

95%

质量指标

案件质量合格率

98%

时效指标

保障运行及时

98%

效益指标

经济效益指标

创造经济效益

95%

社会效益指标

执法活动满意率

95%

生态效益指标

绿色屏障保护

95%

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90%

成本指标

经济成本指标

预算执行率

90%

社会成本指标

预算编制合理性

95%

生态环境成本指标

营造良好的法律营商环境

90%